審計總監(jiān)
1-1.7萬元/月匯報對象:董事長
所在組織部門:總裁辦
辦公地點:趙縣基地
主要崗位工作職責(zé)
1、財務(wù)內(nèi)審規(guī)劃與實施:根據(jù)藥包行業(yè)在采購、成本控制、質(zhì)量合規(guī)及產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)交易等方面的業(yè)務(wù)特點,制定年度審計方案并推動落地執(zhí)行,構(gòu)建契合行業(yè)特征的審計標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險評估體系,組織實施重大財務(wù)事項及核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的專項審計。
2、風(fēng)險評估與管理:搭建企業(yè)級風(fēng)險識別矩陣與預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng),聚焦財務(wù)造假、資金違規(guī)使用、生產(chǎn)合規(guī)性偏差、成本超支及關(guān)聯(lián)方交易等關(guān)鍵風(fēng)險點,制定防控預(yù)案與內(nèi)部控制改進措施。
3、合規(guī)監(jiān)督:依據(jù)內(nèi)部管控規(guī)范及醫(yī)藥領(lǐng)域合規(guī)監(jiān)管要求,對經(jīng)營活動和財務(wù)行為的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查,重點審核關(guān)聯(lián)交易、重大資本支出及合規(guī)性投入事項,指導(dǎo)各生產(chǎn)基地健全財務(wù)內(nèi)控流程與制度體系。
4、審計報告與整改:撰寫審計結(jié)果報告及管理優(yōu)化建議文件,向董事長呈報重要審計發(fā)現(xiàn)與潛在風(fēng)險問題,持續(xù)跟進整改措施進展,完善問題發(fā)現(xiàn)、反饋、整改與驗證的全流程閉環(huán)機制。
任職要求
1、學(xué)歷背景:本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、審計、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)(限一本及以上學(xué)歷),持有注冊會計師(CPA)、ACCA或CIA(注冊內(nèi)部審計師)資格者優(yōu)先考慮。
2、工作經(jīng)驗:具備5年以上財務(wù)或?qū)徲嬒嚓P(guān)工作經(jīng)驗,有制造業(yè)、制藥、醫(yī)療器械行業(yè)或大型集團型企業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。
3、專業(yè)技能:熟練掌握財務(wù)報表編制、成本核算與預(yù)算管理工作,精通內(nèi)部審計程序與方法,具備較強的風(fēng)險識別與控制能力;熟悉ERP系統(tǒng)(如SAP、Oracle、金蝶、用友)及財務(wù)分析工具(Excel/BI系統(tǒng))。
4、綜合素質(zhì):思維縝密,數(shù)據(jù)分析與問題洞察能力強,善于發(fā)現(xiàn)問題并推進解決;品行端正,恪守職業(yè)道德,心理素質(zhì)好,能承受較高工作壓力。
優(yōu)先條件
具有四大會計師事務(wù)所或國內(nèi)八大會計師事務(wù)所、大型企業(yè)集團總部工作經(jīng)歷,具備扎實的內(nèi)部控制與審計實務(wù)經(jīng)驗;參與過企業(yè)并購重組、融資項目或主導(dǎo)過內(nèi)部合規(guī)體系搭建者優(yōu)先。